Control Coordinator

Pernod Ricard España SA
Ciudad de México
MXN 200,000 - 400,000
Descripción del empleo

Titulo de Vacante: Coordinador de Control Interno y Auditoría

Localidad: Ciudad de México

Sobre Pernod Ricard: Pernod Ricard es una compañía mundial de bebidas espirituosas y vinos premium. ¡Somos el equipo detrás de marcas líderes como ABSOLUT Vodka, Jameson Irish Whiskey, Malibu, Kahlúa Liqueur, Beefeater Gin y Avión Tequila!

Trabajar en Pernod Ricard se trata de encender la convivencia en todo lo que hacemos. La convivencia es energía, el espíritu central sobre cómo vivimos y trabajamos aquí. ¡Nos apasiona vivir la vida al máximo y realizar nuestro potencial como personas y como empresa!

Objetivo: Impulsar la evaluación de los riesgos significativos de acuerdo con los principios de control interno del grupo Pernod Ricard, mediante revisiones enfocadas en controles financieros, operacionales y de cumplimiento, con hincapié en la mejora de los procesos de negocio que permiten a la organización cumplir con sus objetivos a través del Plan Anual de Auditoría.

Principales responsabilidades:

  1. Coordinar y ejecutar auditorías de acuerdo con el plan anual, a los distintos procesos de PR en México, elaborando papeles de trabajo, informando y acordando los planes de acción con las áreas relacionadas para monitorear, detectar, corregir y minimizar los riesgos de negocio.
  2. Ayudar en el desarrollo, actualización y difusión de las políticas y procedimientos que dan soporte a la operación, monitoreando su cumplimiento, para cuidar el ambiente de control interno de la compañía.
  3. Apoyar en el seguimiento a la implementación de los planes de acción derivados de los resultados de las auditorías corporativas y/o externas para asegurar que se cumplan al 100% los compromisos adquiridos por las áreas.
  4. Evaluar y asegurar la correcta segregación de funciones en todos los niveles y áreas de la organización para evitar conflictos de intereses y disminuir los riesgos asociados.
  5. Organizar y ejecutar la evaluación de control interno anual relacionada con el marco de Control Interno del grupo (LSF), revisando las evidencias proporcionadas por los responsables de los ciclos de la empresa y dando seguimiento a los planes de acción derivados del ejercicio.
  6. Facilitar los requerimientos de información de Auditores Corporativos (PR Paris) y Externos.

Requisitos:

  1. Licenciatura en Contabilidad, Administración o afines (titulado).
  2. Mínimo 2 años en áreas de Control Interno o en Auditoría Interna o Auditoría Financiera.
  3. Experiencia en investigaciones relacionadas con fraude y en la industria.
  4. Preferente experiencia en compañías con procesos productivos y/o con marcos de control interno (COSO, SOX).
  5. Preferente experiencia en mejora de procesos, estandarización de procesos, automatización de procesos.
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