Titulo de Vacante: Coordinador de Control Interno y Auditoría
Localidad: Ciudad de México
Descripción de la Empresa: Pernod Ricard es una compañía mundial de bebidas espirituosas y vinos premium. Somos el equipo detrás de marcas líderes como ABSOLUT Vodka, Jameson Irish Whiskey, Malibu, Kahlúa Liqueur, Beefeater Gin y Avión Tequila, así como muchos más vinos superiores y champagnes exquisitos.
Objetivo: Impulsar la evaluación de los riesgos significativos de acuerdo con los principios de control interno del grupo Pernod Ricard, mediante revisiones enfocadas en controles financieros, operacionales y de cumplimiento, con hincapié en la mejora de los procesos de negocio que permiten a la organización cumplir sus objetivos a través del cumplimiento con el Plan Anual de Auditoría.
Principales responsabilidades:
- Coordinar y ejecutar auditorías de acuerdo con el plan anual a los distintos procesos de PR en México con foco en House of Tequila, elaborando papeles de trabajo, informando y acordando los planes de acción con las áreas relacionadas para monitorear, detectar, corregir y minimizar los riesgos de negocio.
- Ayudar en el desarrollo, actualización y difusión de las políticas y procedimientos que dan soporte a la operación, monitoreando su cumplimiento para cuidar el ambiente de control interno de la compañía.
- Apoyar en el seguimiento a la implementación de los planes de acción derivados de los resultados de las auditorías corporativas y/o externas para asegurar que se cumplan al 100% los compromisos adquiridos por las áreas.
- Evaluar y asegurar la correcta segregación de funciones en todos los niveles y áreas de la organización para evitar conflictos de intereses y disminuir los riesgos asociados.
- Organizar y ejecutar la evaluación de control interno anual relacionada con el marco de Control Interno del grupo (LSF), revisando las evidencias proporcionadas por los responsables de los ciclos de la empresa (Compras, Producción, Reporte Financiero, etc.) y dando seguimiento a los planes de acción derivados del ejercicio.
- Facilitar los requerimientos de información de Auditores Corporativos (PR Paris) y Externos.
Requisitos:
- Licenciatura en Contabilidad, Administración o afines (titulado).
- Mínimo 2 años en áreas de Control Interno o en Auditoría Interna o Auditoría Financiera.
- Experiencia en investigaciones relacionadas con fraude y en la industria.
- Preferente experiencia en compañías con procesos productivos y/o con marcos de control interno (COSO, SOX).
- Preferente experiencia en mejora de procesos, estandarización de procesos y automatización de procesos.