Reportando al Responsable de Auditoría Interna, se responsabilizará, entre otras, de las siguientes funciones:
Realizar auditorías operacionales, de sistemas, Gobierno y de cumplimiento (AML / FT, GDPR, penal) evaluando la efectividad del sistema de control interno y la gestión de riesgos.
Confección de informes trimestrales remitidos al Consejo de Administración.
Efectuar seguimiento de la implementación de las recomendaciones.
Levantamiento del mapa de riesgos corporativo, y diseño y mejora de procesos de negocio y controles en colaboración con el departamento de control interno.
Planificar, coordinar y evaluar auditorías ISO 9001 y ISO 27001.
Orientado a procesos, tratamiento de bases de datos y testeo de controles tecnológicos y de prevención de fraude.
Conocimiento de las regulaciones GDPR / AML / Penal y de los controles afines a dichos riesgos.
Experiencia en la identificación y valoración de riesgos, atendiendo a la eficiencia de controles y monitorización de indicadores y eventos de pérdidas.
Asertivo, habilidades de comunicación y escritura, persuasivo y colaborativo, pensamiento crítico, capacidad de síntesis y objetividad, orientado a cumplimiento de tiempos, trabajo en equipo, adaptabilidad a los cambios y enfoque de carrera profesional.
Experiencia previa de 2-3 años en auditoría interna y Consultoría en áreas de riesgos.
Valorable haber trabajado en auditorías Big 4 y / o sector financiero.
Licenciatura en ADE / Económicas, Ingeniería industrial y / o grado en Derecho.
Valorable certificación CIA u otras certificaciones afines.
Dominio inglés.
Obtenga la revisión gratuita y confidencial de su currículum.