Descripción del trabajo
En Mutua Madrileña queremos contribuir al desarrollo y evolución de tu carrera profesional.
En el Área de Auditoría Interna, nos encontramos en la búsqueda de un perfil dinámico, proactivo, con espíritu innovador y enfocado en la mejora continua, que cuente con al menos 7 años de experiencia en funciones de gobierno interno, metodología, calidad y reporting en departamentos de auditoría.
Pensamos en un perfil con formación en Administración y Dirección de Empresas o DADE para llevar a cabo la gestión de los procesos internos clave de auditoría, participar en proyectos estratégicos y transversales, y preparar reportes dirigidos a los órganos de gobierno, en dependencia directa de la gerencia del área de Gobierno y Transformación.
Entre sus principales funciones, se encuentran:
- Participar en proyectos de transformación e innovación de la propia función de Auditoría Interna, así como en otros proyectos transversales de la organización.
- Elaborar los reportes de la función para los órganos de administración y la alta dirección del Grupo.
- Participar en la coordinación y elaboración del Plan Anual de la función.
- Impulsar el desarrollo de la función a través de la fijación de directrices y procedimientos de actuación, diseño de programas de trabajo y elaboración de planes de formación.
- Evolucionar y mantener el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la función.
- Seguir, analizar e implementar las novedades normativas y las tendencias y mejores prácticas de la profesión.
- Colaborar en las actividades de coordinación a nivel corporativo con otras funciones de auditoría del Grupo y con el auditor externo.
Se valorará muy positivamente:
- Conocimiento del sector financiero (seguros, banca, gestoras de IICs, agencias de valores…)
- Experiencia en equipos de “Governance, Risk & Compliance”
- Conocimientos de técnicas y herramientas de Data Analytics para tratamiento masivo de datos y de presentación analítica de información.
- Metodologías de identificación y evaluación de riesgos y controles.
- Manejo de Power BI
- Conocimiento de la normativa aplicable (Solvencia II, IDD, MiFID2, ley del mercado de capitales, normativas CNMV, guías de ESMA, EBA e EIOPA, PBCFT, RGPD…)
- Certificaciones CIA, GREA, CESCOM, etc.
- Marcos de control interno (COSO, SCIIF, SCIIS, CRM…)
- Inglés (B2-C1)
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